Nery Contadores
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Atualmente, as NFS-e são emitidas nos portais das prefeituras, ou seja, cada município possui um modo de emissão de NFS, resultando em milhares de legislações e NFS diferentes no país.
Para resolver esse problema, a Receita Federal, em parceira com o Sebrae, lançou o NFS-e Nacional para uniformizar o modelo do documento fiscal e oferecer uma cesta de produtos tecnológicos aos municípios, às empresas, ao cidadão e ao próprio emissor da NFS-e.
Quando a obrigatoriedade da NFS-e no padrão nacional começar, os microempreendedores individuais deverão emitir suas notas pelo portal gov.br/nfse ou pelo aplicativo. Para acessá-la, é preciso fazer o cadastro no Portal Nacional de emissão de NFS-e para gerar um código e uma senha. Veja o passo a passo elaborado pelo Sebrae.
Realizado o cadastro, há duas opções para emitir a nota de serviço: pelo aplicativo ou pelo emissor Web no próprio portal gov.br.
Para começar, sua empresa precisa da ajuda de um profissional capacitado
São inúmeros detalhes para que a empresa esteja em conformidade com a Receita Federal. Por isso, contar com profissionais da área contábil para realizar as tramitações fiscais é essencial para que a empresa esteja alinhada com as regras vigentes.
Agora vamos aos pontos que devem ser observados no dia a dia da gestão de um negócio e que podem servir de base para que a empresa contábil possa elaborar e entregar as diversas obrigações acessórias da PJ, inclusive o Imposto de Renda. Confira:
Apuração correta do lucro
Quando falamos da apuração do lucro na PJ, o foco deve estar no regime tributário no qual a empresa está enquadrada ou optou para o cálculo de seu Imposto de Renda.
Controle dos documentos fiscais
É importante que o empresário mantenha um controle rigoroso dos documentos fiscais e das operações financeiras da empresa, como notas fiscais, comprovantes de pagamento e recibos.
Obrigações acessórias e cruzamento de informações
Elas funcionam como relatórios que regulamentam toda a operação de uma empresa, utilizados pelos órgãos governamentais para verificar se a apuração dos impostos, tributos, encargos e contribuições que constituem a obrigação principal foi efetuada da forma correta determinada em lei
Ajuda de um profissional capacitado
São inúmeros detalhes para que a empresa esteja em conformidade com a Receita Federal. Por isso, contar com profissionais da área contábil para realizar as tramitações fiscais é essencial para que a empresa esteja alinhada com as regras vigentes
Além disso, não se pode deixar de falar das declarações da Escrituração Contábil Digital (ECD) e Escrituração Contábil Fiscal (ECF), que devem ser entregues neste ano e também possibilitam o cruzamento de dados entre PF e pessoa jurídica (PJ).
De forma objetiva, o documento fiscal é tudo que demonstra como a empresa fez em relação a movimentações financeiras, compras, pagamentos, faturamento, transações bancárias, etc. Ele é a base para uma boa escrituração contábil e fiscal.
As empresas estão sempre em busca de alternativas para facilitar seu dia a dia e agilizar seus processos. Por causa disso, muitas delas decidiram utilizar a conta salário para fazer o pagamento dos seus colaboradores.
Muito mais que agilizar os processos, a conta salário traz vantagens para empregadores e empregados. De um lado, simplifica a gestão de pagamentos e reduz os custos para as empresas. Já os funcionários, tem a isenção de taxas bancárias.
Além da remuneração mensal, ela também pode ter utilidade para receber aposentadoria (exceto INSS), pensões e outros tipos de vencimentos.
Essa modalidade de conta é similar a uma conta corrente, todavia, é isenta de taxas e limitada aos serviços liberados na cesta salário.
Caso o vínculo empregatício termine, a conta também chega ao fim. O encerramento é feito após um período sem saldo e movimentação ou por meio da solicitação via empregador.
Declarar o Imposto de Renda da Pessoa Física 2023 com antecedência traz diversas vantagens para o contribuinte.
Correção e ajustes - se feito antes, o contribuinte terá tempo de revisar e encontrar possíveis erros que poderão ser corrigidos e ajustados e assim não cair na malha fina.
Fila de Restituição - quanto mais cedo você declarar, mais cedo entrará na fila de restituição.
Preparação para eventuais gastos - o contribuinte terá tempo de se preparar, caso tenha que pagar algum complemento do Imposto de Renda devido. Em alguns casos, mesmo com toda documentação certa e a declaração feita dentro dos prazos estabelecidos, pode ocorrer uma parte adicional ao que já foi recolhido anteriormente.
Então, realizar com antecedência a sua declaração, trará um tempo hábil maior para se planejar com correções e gasto extra , além de eliminar o risco de cair na malha fina, pagar multa e não receber a restituição!!!
A DASN-SIMEI é a declaração obrigatória anual que está ligada ao CNPJ do MEI e deve ser transmitida até 31 de maio do ano-calendário subsequente ao da ocorrência dos fatos geradores dos tributos previstos no Simei.
A declaração deve ser enviada mesmo que a empresa não tenha tido faturamento durante o ano.
Mas entregar apenas a declaração não é suficiente para estar de acordo com o Fisco, a pessoa física responsável pelo MEI, deve também declarar o Imposto de Renda, se se enquadrar nos seguintes quadros:
- Recebeu rendimentos tributáveis acima de R$28.559,70 durante o ano passado.
- Recebeu rendimentos isentos acima de R$40.000,00 durante o ano. Importante dizer que rendimentos isentos são aqueles que não geram lucro, nem valor líquido de receita para o contribuinte.
- Obteve, em qualquer mês do ano passado, ganho de capital na venda de bens ou realizaram operações de qualquer tipo na Bolsa de Valores.
- Escolheu a isenção de imposto na venda de um imóvel residencial para a compra de um outro imóvel em até 180 dias.
- Obteve receita bruta anual acima de R$142.798,50 em atividades rurais.
- Pretende compensar prejuízos relativos à atividade rural realizada em anos anteriores.
- Se até 31/12/2018 tinha posses somando mais de R$300 mil.
Sempre bom lembrar !!!
Feliz Dia das Mulheres!!!
A Receita Federal informa que, a partir desse ano, o período de entrega das declarações do imposto de renda da pessoa física (DIRPF/2023) acontecerá no período de 15 de março a 31 de maio.
A alteração tem por objetivo permitir que desde o início do prazo de entrega todos os contribuintes já possam usufruir da declaração pré-preenchida.
Para o Supervisor Nacional do Programa do Imposto de Renda, auditor fiscal José Carlos Fernandes da Fonseca, “como a maioria das informações que serão disponibilizadas aos contribuintes pela declaração pré-preechida chegarão à Receita Federal no final de fevereiro, há a necessidade de um prazo para consolidação dos dados.
A pré-preenchida proporciona menos erros e maior comodidade ao contribuinte”.
As novas regras da DIRPF/2023 serão anunciadas, em coletiva à imprensa, no dia 27/2. O aviso de pauta será enviado nos próximos dia
Fonte: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2023/fevereiro/prazo-de-entrega-das-declaracoes-do-imposto-de-renda-2023-sera-de-15-de-marco-a-31-de-maio
Sim... sua guia está foi antecipada !!!!
E vamos te explicar o por quê?
Mesmo Carnaval não sendo considerado feriado nacional, os bancos estarão fechados na segunda e terça-feira, portanto sua guia deverá ser quitada até dia 17.02.2023.
E essa antecipação é completamente válida, já que o manual da DCTFweb prevê antecipar datas de pagamento em caso de não ser dia útil ou não haver expediente bancário.
F**a nossa dica para não acontecer de pagar posteriormente com multa !!!!!
Nos sigam para mais informações!!!
Toda empresa que expede nota, nas operações de venda de mercadorias que têm à incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, está obrigado a se certificar.
Principalmente as empresas que seguem os regimes tributários de Lucro Real ou Lucro Presumido, pois a maioria das declarações pleiteadas pela Receita Federal do Brasil – RFB para as empresas tanto do Lucro Real quanto do Presumido exigem a certificação.
As empresas optantes pelo Simples Nacional que possuem mais de três empregados também têm que ter a ferramenta.
Sem o Certificado, as empresas ficam impedidas de enviar ao governo as informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais. Uma empresa do Super Simples, por exemplo, não terá condições de remeter a Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social – Gfip e o eSocial, ficando sujeita a multas e sanções administrativas.
Até os microempreendedores individuais que emitem NF-e de alguns Estados se não estiverem devidamente certificados, terão problemas na hora de despachar as suas mercadorias, principalmente se as vendas forem feitas pela Internet.
Outra desvantagem para a empresa que não utilizar o certificado digital é a impossibilidade de transmitir as declarações das obrigações acessórias, não conseguindo pagar os tributos exigidos por lei. Se não cumprir com o pagamento de tributos, terá que pagar multas. Neste caso, a multa é de 20% do imposto que não for declarado, sendo o valor de, no mínimo, R$ 500.
No caso do lançamento de NF-e, a multa é sobreposta sobre o comprador — isso torna a finalização de negociações mercatórias mais dificultosa para o estabelecimento.
Portanto, o certo é que todas as empresas tenham seu certificado digital!!!!
Aqui na Nery, deixamos tudo preparado para que você, sua empresa e sua equipe tenham um fim de ano tranquilo!!!
Copa 2022!!!!
Segurança em todos os setores!!!!
O prazo para apresentação da declaração de ITR 2022 começou no dia 15 de agosto e encerra dia 30 de setembro.
A DITR deve ser enviada por meio do Programa Gerador da Declaração do ITR (Programa ITR 2022), que estará disponível no site da Receita Federal. Além disso, continua sendo possível a utilização do Receitanet para a transmissão da declaração, ou ainda a entrega da declaração gravada em conector USB em uma unidade de atendimento da Receita Federal.
Formas de pagamento do imposto:
-Transferência eletrônica de fundos por meio de sistemas eletrônicos das instituições financeiras autorizadas pela Receita Federal.
-Darf, em qualquer agência bancária integrante da rede arrecadadora de receitas federais, ou Darf com código de barras gerado pelo Programa ITR 2022 e emitido com o QR Code do pix, em caixa eletrônico de autoatendimento ou aplicativo do banco, ou qualquer instituição integrante do arranjo de pagamentos instantâneos instituído pelo Banco Central do Brasil (Pix), independentemente de ser integrante da rede arrecadadora de receitas federais.
BPO Financeiro é ... contratar uma empresa terceirizada para realizar a gestão das finanças do seu empreendimento.
O BPO Financeiro será responsável por toda ou parte da gestão financeira, integrando com as rotinas contábeis e obrigações tributárias. Este ponto é importante porque sempre que se integra contabilidade e finanças o olhar estratégico sobre os números da empresa cresce e as tomadas de decisões se tornam mais seguras.
Serve tanto para autônomos, micro e pequenas empresas que tem pouca ou nenhuma estrutura, o BPO financeiro acaba sendo uma excelente solução para ter um processo de qualidade e segurança, sem ter que crescer fora do core business. Para empresas maiores e mais complexas, em função da alta demanda e da burocracia, se torna imperativo contar com um ou mais parceiros especializados em demandas financeiras e contábeis.
Então, percebeu que precisa de uma ajuda financeira?
Quer saber mais sobre BPO Financeiro, suas características e como ele pode te ajudar a crescer sem medo, cumprindo todas as obrigações inerentes à atividade empresarial?
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